太极实业:董事会审计委员会2023年度履职情况报告
董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 无锡市太极实业股份有限公司 三、审计委员会 2023 年度主要工作内容情况 (一)定期报告审计工作中的履职情况 我们根据公司《审计委员会实施细则》和监管要求,切实履行了对公司的年 度报告、半年度报告及季度报告的审阅工作,并对定期报告的编制提出了专业的 意见和建议。 我们听取了会计师事务所对于年度报告的审计计划,并就审计的总体计划提 出了具体意见和要求,并确定相关的时间安排。我们在会计师事务所进场后与年 审会计师加强沟通,在会计师事务所出具初步审计意见后会再一次审阅公司年度 财务会计报表。 报告期内,我们认真审阅了公司的财务报告,并认为公司财务报告是真实的、 完整的和准确的,不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况,也不存在重大会计 差错调整、重大会计政策及估计变更(按财政部规定进行的会计政策变更除外)、 涉及重要会计判断的事项和导致非标准无保留意见审计报告的事项。 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《无锡市太极实业股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")和《无锡市太极实业股份有限公 ...