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胜华新材:胜华新材2023年度内控审计报告
603026胜华新材(603026)2024-04-25 21:34

内部控制相关 - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[5] 审计结果 - 审计胜华新材2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 胜华新材于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6]