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美思德:江苏美思德化学股份有限公司内部控制审计报告
603041美思德(603041)2024-04-26 20:54

江苏美恩德化学股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZH10142 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mof.gov.cn)"进行变 。" "扫" 或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mof.gov.cn)" 进行变 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZH10142 号 江苏美恩德化学股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了江苏美思德化学股份有限公司(以下简称美思德 股份)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是美思德股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT ...