音飞储存:音飞储存2023年内部控制审计报告
内部控制相关 - 审计公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[4] - 内控存在不能防错和发现错报可能性[5] - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[6]
内部控制相关 - 审计公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[4] - 内控存在不能防错和发现错报可能性[5] - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[6]