普莱柯:普莱柯2023年度内部控制审计报告
内部控制 - 普莱柯董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[4] - 普莱柯2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 审计机构 - 立信会计师事务所出资额为15450万元[9] - 成立日期为2011年01月24日[9] - 批准执业日期为2000年6月13日(转制日期2010年12月31日)[12]
内部控制 - 普莱柯董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[4] - 普莱柯2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 审计机构 - 立信会计师事务所出资额为15450万元[9] - 成立日期为2011年01月24日[9] - 批准执业日期为2000年6月13日(转制日期2010年12月31日)[12]