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燕麦科技:2023年度内部控制审计报告
688312燕麦科技(688312)2024-04-24 19:44

| 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | (一)本所执业证书复印件……………………………………第 | | 3 页 | | (二)本所营业执照复印件……………………………………第 | | 4 页 | | (三)本所注册会计师执业证书复印件………………… 第 | 5—6 | 页 | 深圳市燕麦科技股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3-199 号 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是燕麦 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵 ...