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盛科通信:盛科通信2023年度内部控制审计报告
688702盛科通信(688702)2024-04-24 19:24

苏州盛科通信股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 索引 页码 北京市东城区朝阳门北大街 内部控制审计报告 1 XYZH/2024BJAA10B0468 苏州盛科通信股份有限公司 苏州盛科通信股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了苏州盛科通信股份有限公司(以下简称盛科通信公司)2023年 12月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是盛科通信公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师 中国注册会计师: 中国 北京 二〇二四年四月二十三日 l 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度 ...