凤凰航运:内部控制审计报告
财务审计 - 大信会计师事务所审计公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 建立健全和实施评价内控是董事会责任[5] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[6] 审计结论 - 事务所认为公司在重大方面保持有效财务报告内控[8] 风险提示 - 内控有固有局限,推测未来有效性有风险[7]
财务审计 - 大信会计师事务所审计公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 建立健全和实施评价内控是董事会责任[5] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[6] 审计结论 - 事务所认为公司在重大方面保持有效财务报告内控[8] 风险提示 - 内控有固有局限,推测未来有效性有风险[7]