嘉麟杰:内部控制审计报告
财务内控 - 中兴财光华审计嘉麟杰2023年12月31日财报内控有效性[3] - 嘉麟杰董事会负责内控建立健全与评价[4] - 注册会计师对财报内控有效性发表意见并披露非财报重大缺陷[5] - 嘉麟杰于2023年12月31日重大方面保持有效财报内控[7] 缺陷整改 - 嘉麟杰在对外捐赠等方面存在缺陷并已整改[8]
财务内控 - 中兴财光华审计嘉麟杰2023年12月31日财报内控有效性[3] - 嘉麟杰董事会负责内控建立健全与评价[4] - 注册会计师对财报内控有效性发表意见并披露非财报重大缺陷[5] - 嘉麟杰于2023年12月31日重大方面保持有效财报内控[7] 缺陷整改 - 嘉麟杰在对外捐赠等方面存在缺陷并已整改[8]