司尔特:董事会对会计师事务所出具的保留意见的财务审计报告的专项说明
审计情况 - 公司聘请大华所审计2023年度财报,报告为保留意见[2] - 公司尊重意见,同意出具保留意见审计报告[4] 案件进展 - 2024年1月公告审计部副部长等可能涉嫌职务侵占犯罪[2] - 案件已立案,尚无侦查结果,无法判断对财报影响[2][3] 未来策略 - 2024年发挥内审监督职能,加强财报编制和内控监督[6] - 组织人员参加公司治理与内控专项培训[6] - 加强内审和财务人员专业培训与团队建设[6] - 主动应对涉嫌犯罪事项,维护合法权益[7]