ST恒久:董事会关于2023年度内部控制报告非标准审计意见涉及事项的专项说明
关于 2023 年度内部控制报告非标准审计意见涉及事项的专 项说明 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)对苏州恒久光电科技股份有限公司 (以下简称"公司")2023 年度财务报告内部控制进行审计,对公司出具了否定 意见的内部控制审计报告(苏亚审内(2024)30 号)。按照《深圳证券交易所股票 上市规则》等相关规定,公司董事会对该非标准审计意见涉及事项的专项说明如 下: 一、内部控制审计报告中导致否定意见的事项 (一)以前年度财务报表编制存在重大会计差错 苏州恒久光电科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 9 日,恒久股份收到中国证监会立案调查通知书(证监立案字 0102023023 号),根据证监会立案调查情况和公司自查的结果,恒久股份认定以 前年度财务报表存在重大会计差错。如财务报表附注十三之 1 所述,因前期会计 差错更正事项对 2023 年度比较财务报表及以前年度的财务状况和经营成果具有 重大影响。上述事项表明恒久股份存在与重大交易和事项会计处理的审批、对财 务报告内容的审核审批等相关内部控制重大缺陷,恒久股份于 2023 年度报告报 出日才对比较财务报表进行了追溯调整。 (二)实际控制人资金 ...