威星智能:保荐机构对公司内部控制自我评价报告的核查意见
内部控制情况 - 东吴证券对威星智能2023年度内控自评报告核查[1] - 内控评价基准日,公司无财务与非财务内控重大缺陷[2] - 评价基准日至报告发出日,未发生影响内控评价结论因素[2] 评价结论 - 保荐机构认为公司已建立完备治理结构和内控制度[4] - 2023年度公司内控制度执行良好,自评报告符合实际[4]
内部控制情况 - 东吴证券对威星智能2023年度内控自评报告核查[1] - 内控评价基准日,公司无财务与非财务内控重大缺陷[2] - 评价基准日至报告发出日,未发生影响内控评价结论因素[2] 评价结论 - 保荐机构认为公司已建立完备治理结构和内控制度[4] - 2023年度公司内控制度执行良好,自评报告符合实际[4]