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哈三联:2023年年度审计报告
002900哈三联(002900)2024-04-25 16:28

哈尔滨三联药业股份有限公司 中兴财光华审会字(2024)第 213216 号 目录 审计报告 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的 事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我 们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的 关键审计事项。 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-109 | 审计报告 中兴财光华审会字(2024)第 213216 号 哈尔滨三联药业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了哈尔滨三联药业股份有限公司(以下简称"哈三联")财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了哈三联 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状 ...