三和管桩:内部控制审计报告
内部控制审计 - 审计公司对三和管桩2023年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 公司董事会负责建立健全和实施内控并评价有效性[4] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财内控重大缺陷[5] - 内控有局限性,推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为公司于该日保持有效财务报告内控[7] 报告日期 - 报告日期为2024年4月25日[12]
内部控制审计 - 审计公司对三和管桩2023年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 公司董事会负责建立健全和实施内控并评价有效性[4] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财内控重大缺陷[5] - 内控有局限性,推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为公司于该日保持有效财务报告内控[7] 报告日期 - 报告日期为2024年4月25日[12]