三和管桩:中国银河证券股份有限公司关于广东三和管桩股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
内部控制情况 - 银河证券核查三和管桩2023年度内控自评报告[1] - 财务与非财务报告内控在评价基准日无重大与重要缺陷[2] - 评价基准日至报告发出日未影响内控有效性评价结论[2] 保荐人意见 - 保荐人认为公司法人治理结构健全[3] - 公司内控符合法规,保持有效财务报告内控[3] - 保荐人对2023年度内控自评报告无异议[3]
内部控制情况 - 银河证券核查三和管桩2023年度内控自评报告[1] - 财务与非财务报告内控在评价基准日无重大与重要缺陷[2] - 评价基准日至报告发出日未影响内控有效性评价结论[2] 保荐人意见 - 保荐人认为公司法人治理结构健全[3] - 公司内控符合法规,保持有效财务报告内控[3] - 保荐人对2023年度内控自评报告无异议[3]