华中数控:中信证券股份有限公司关于武汉华中数控股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
中信证券股份有限公司 关于武汉华中数控股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐机构")作为武汉 华中数控股份有限公司(以下简称"华中数控"或"公司")2021年向特定对象 发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等相关规定,对华中数控2023年度内部控制自我评价报告进行了 核查,具体情况如下: 一、内部控制评价工作情况 (一)内部控制评价范围 公司按照风险导向原则,确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。纳入评价范围的单位包括武汉华中数控股份有限公司母公司及控股子 公司,包括新纳入合并报表范围的控股子公司。纳入评价范围单位资产总额占公 司合并财务报表资产总额的100%,营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总 额的100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括:销售及收款、采购和费用及付款、固 定资产管理、存货管理、资金管理(包括投融资 ...