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*ST长方:监事会对《董事会关于2022年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的专项说明》的意见
300301*ST长方(300301)2024-04-26 20:28

深圳市长方集团股份有限公司监事会对 《董事会关于 2022 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影 响已消除的专项说明》的意见 中兴财光华会计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称"中兴财光华")对公 司 2022 年度内部控制情况出具了否定意见的内部控制审计报告(中兴财光华审专 字(2023)第 225004 号),经过公司对 2022 年度内部控制否定意见涉及事项的整改, 2022 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除。根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》的相关规定,公司董事会出具了《董事会关于 2022 年度内部 控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的专项说明》(以下简称"《专项说明》"), 监事会认真审阅了董事会出具的《专项说明》,并发表如下审核意见: 监事会认为董事会出具的《专项说明》符合相关法律法规及规范性文件的要求, 客观反映了公司对 2022 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项整改的实际情况, 监事会同意董事会出具的《专项说明》。公司监事会将继续加强对公司的监督管理, 督促董事会和管理层持续加强内控建设,维护好公司及全体投资者的合法权益。 深圳市长方集团股份有限公司 监事会 ...