*ST长方:董事会关于2022年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的专项说明
业绩问题 - 2022年12月31日财务报告内控存在重大缺陷,子公司前期财报有重大会计差错[2] 整改举措 - 2022年5月18日审议通过成立调查委员会议案[3] - 2022年12月20日调查委员会提交整改报告[3] - 2023年1月17日审议通过前期会计差错更正议案并聘请审计[3][4] - 对会计差错进行账务更正,完善整改23个内控制度[4] - 组织人员培训,强化内审监督,修改子公司章程[4][5] 影响消除 - 董事会认为2022年度内控审计报告否定意见影响已消除[5]