天和防务:2023年度内部控制评价报告
内部控制 - 2023年12月31日评价内部控制有效,无财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] - 组织开展内控评价并确定内控缺陷认定标准[32] - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[40] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[42] - 不存在可能影响投资者的其他内控信息[43] 公司治理 - 依法设立股东大会等,建立完善治理制度[9] - 依据业务流程完善和制定多项管理制度[11] - 建立《内部审计管理制度》并执行[12] - 制定人才队伍建设规划和推进措施[14] - 组织完成各部门风险与机遇识别等工作[16] - 明确要求子公司规范运作并实施监督[21] 业务与战略 - 2023年以“三十年三个阶段六步走”战略助力第三阶段发展[10] - 2023年军工装备业务线稳定,5G射频研发进展显著,天融工程技术路线更清晰[28] 合规管理 - 审计部每季度对募集资金使用合规审计,2023年合规操作[17] - 制定《关联交易管理制度》,2023年未发生重大关联交易[18][19] - 2023年严格依法履行信息披露义务[20] - 报告期内不存在违规担保情形[22] - 财务部门确保财务报告合法合规并聘请审计[23][24] - 采购流程严格按相关制度执行[25] 其他 - 制定重大投资管理制度提高投资风险管控能力[29] - 明确财务报告内控缺陷认定标准[32][33] - 明确非财务报告内控缺陷认定标准[35] - 明确中高级等人员流失严重标准为超12%[37][38][39]