景嘉微:监事会关于公司2023年度内部控制评价报告的核查意见
长沙景嘉微电子股份有限公司监事会 关于公司 2023 年度内部控制评价报告的 核查意见 综上所述,公司监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得 到有效的执行,对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用, 《长沙景嘉微电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》全面、客观、真 实地反映了公司内部控制体系建设、完善和运作的实际情况。 长沙景嘉微电子股份有限公司监事会 2024 年 4 月 23 日 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及法律、法规及规 范性文件的要求,结合长沙景嘉微电子股份有限公司(以下简称"公司")内部 控制制度,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,公司董事会对公司 2023 年度内部控制有效性进行了评价,并出具了《长沙景嘉微电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。公司监事会审阅了公司内部控制评价报告,现发表意 见如下: 公司按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施了内部控制, 使内部控制活动涵盖了公司所有的营运环节,并依据公司所处的环境和经营特点 建 ...