浩洋股份:广州市浩洋电子股份有限公司关于董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
审计机构情况 - 截至2023年12月31日,容诚会计师事务所合伙人179人,注册会计师1395人,745人签过证券服务业务审计报告[2] 审计相关决策 - 2023年11 - 12月相关会议通过续聘容诚为2023年度审计机构议案[3][5] 审计结果 - 容诚认为公司2023财报按准则编制,出具标准无保留意见审计报告[4] 审计费用 - 公司2023年度财务审计费用110万元,无其他收费项目[4] 未来展望 - 2024年审计委员会将关注内审,加强内外部审计沟通等[7]