迦南智能:2023年度内部控制评价报告
内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 截至评价基准日,无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自评价基准日至报告发出日,未发生影响评价结论因素[5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 公司架构 - 公司建立由股东大会等组成的治理架构[6] - 公司设立管理中心、技术中心等职能部门[9] 制度建设 - 公司制定预算、募集资金等多项管理制度[19][22] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按资产总额、税前利润错报金额划分[35] - 非财务报告内控缺陷按营业收入影响金额划分[37] 缺陷情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大或重要缺陷[39][40] - 报告期内无其他内控相关重大事项[41]