东亚机械:中信证券股份有限公司关于厦门东亚机械工业股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
财务范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额均为100%[1] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按资产、收入错报比例分重大、重要、一般缺陷[4][5][6] - 非财务报告内控缺陷按直接损失金额占营收比例分重大、重要、一般缺陷[8] 内控情况 - 报告期内公司无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[13][14] - 保荐机构认为公司2023年度财务报告内控有效,无非财务报告内控重大缺陷[16]