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铜冠铜箔:内部控制鉴证报告
301217铜冠铜箔(301217)2024-04-25 19:43

, 目 | | 内部控制鉴证报告 | | 1-3 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 2 | 内 企业内部控制自我评价报告 | 容 | 页码 4-14 | RSM 容 诚 内部控制鉴证报告 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0194 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 内部控制鉴证报告 容诚专字[2024]230Z0194 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的安徽铜冠铜箔集团股份有限公司(以下简称铜冠铜箔)董 事会编制的 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供铜冠铜箔年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为铜冠铜箔年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 二、企业对内部控制的责任 按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求,建立健全 和有效实施内部控制,并评价其有效性是铜冠铜箔董事会的责任。 三、注册会计师的责任 内部控制具有固有限制,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 ...