明阳电气:2023年度内部控制鉴证报告
1-2 ant Thornton 40 15 广东明阳电气股份有限公司 内部控制鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 内部控制鉴证报告 内部控制自我评价报告 1-11 内部控制鉴证报告 致同专字(2024)第 441A008745 号 广东明阳电气股份有限公司全体股东: 我们接受委托,鉴证了广东明阳电气股份有限公司(以下简称"明阳电 气公司")董事会对 2023年 12月 31日与财务报表相关的内部控制有效性的 认定。 明阳电气公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建立健 全内部控制并保持其有效性,并确保后附的明阳电气公司《2023年度内部控 制自我评价报告》真实、完整地反映明阳电气公司 2023年 12 月 31 日与财务 报表相关的内部控制。我们的责任是对明阳电气公司 2023年 12 月 31 日与财 务报表相关的内部控制有效性提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。在鉴证过程中,我 们实施了包括了解、测试和评价与财务报表相关的内部控制设计的合理性和 执行的有效性,以及我们认为必要的其他 ...