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佳力奇:内部控制鉴证报告
301586佳力奇(301586)2024-08-08 20:38

安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZA90189 号 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 内部控制鉴证报告及内部控制自我评价报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | l | 内部控制鉴证报告 | 1-3 | | l Í | 内部控制自我评价报告 | 1-14 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制紧证报告 信会师报字[2024]第 ZA90189 号 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司全体股东: 我们接受委托,对安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司(以下 简称"佳力奇")管理层就 2023年 12月 31 日佳力奇财务报告内部控 制有效性作出的认定执行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 佳力奇管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关规 定建立健全内部控制并保持其有效性,对内部控制的完整性、合理性 及有效性进行评价并发表自我评估意见。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控 ...