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金龙汽车:金龙旅行车股份有限公司审计报告
600686金龙汽车(600686)2024-12-30 20:58

审计报告信息 - 审计报告编号为容诚审字[2024]361F2085号[1] - 审计涵盖金旅公司2023年12月31日合并及母公司资产负债表等报表[1] - 审计报告日期为2024年4月25日[9] 审计结论 - 审计认为财务报表按企业会计准则编制,公允反映2023年财务状况等[1] 各方职责 - 金旅公司管理层负责按准则编制财务报表及相关内部控制[3] - 治理层负责监督金旅公司财务报告过程[4] 注册会计师工作 - 注册会计师目标是对报表整体不存在重大错报获取合理保证[5] - 注册会计师执行识别评估风险等多项审计工作[5] - 注册会计师需评价管理层选用会计政策等的恰当性[6] - 注册会计师要对管理层使用持续经营假设恰当性得出结论[6]