远兴能源:内部审计管理制度
审计工作管理 - 审计工作办公室在审计委员会领导下独立行使职权[4] - 每季度向审计委员会报告,每年提交总结报告[5] - 编制年度计划,报审计委员会批准后实施[9] 审计流程 - 一般项目审计前通知,特殊业务可同时送达[9] - 方案含项目名称、目标、范围等[10] 审计结果处理 - 被审计单位有异议5日内提书面意见[10] - 按报告处理并上报整改报告[11] 责任与奖惩 - 重大违规依法追责赔偿[13] - 奖励尽责人员,违规人员由董事会处分[14]
审计工作管理 - 审计工作办公室在审计委员会领导下独立行使职权[4] - 每季度向审计委员会报告,每年提交总结报告[5] - 编制年度计划,报审计委员会批准后实施[9] 审计流程 - 一般项目审计前通知,特殊业务可同时送达[9] - 方案含项目名称、目标、范围等[10] 审计结果处理 - 被审计单位有异议5日内提书面意见[10] - 按报告处理并上报整改报告[11] 责任与奖惩 - 重大违规依法追责赔偿[13] - 奖励尽责人员,违规人员由董事会处分[14]