东诚药业(002675) - 内部控制自我评价报告
内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价[1] - 基准日无财务和非财务内控重大缺陷[3] - 纳入评价范围7家单位,资产占87.71%,营收占75.17%[5] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按税前利润10%等划分[6] - 非财务报告内控缺陷评价标准与财务一致[8] 报告期情况 - 报告期无财务报告内控重大、重要缺陷[10] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[11] - 无其他内控相关重大事项说明[12]
内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价[1] - 基准日无财务和非财务内控重大缺陷[3] - 纳入评价范围7家单位,资产占87.71%,营收占75.17%[5] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按税前利润10%等划分[6] - 非财务报告内控缺陷评价标准与财务一致[8] 报告期情况 - 报告期无财务报告内控重大、重要缺陷[10] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[11] - 无其他内控相关重大事项说明[12]