统一股份(600506) - 毕马威华振审字第2500730号-内部控制审计报告
审计相关 - 毕马威华振审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[4] 审计结果 - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[5] - 毕马威华振认为公司于2024年12月31日保持了有效的财务报告内部控制[8]
审计相关 - 毕马威华振审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[4] 审计结果 - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[5] - 毕马威华振认为公司于2024年12月31日保持了有效的财务报告内部控制[8]