海光信息(688041) - 海光信息技术股份有限公司2024年度内部控制评价报告
业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效,无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 未来展望 - 2025年公司将持续开展内部控制管理工作[21] 其他新策略 - 公司对内控一般缺陷采取“即发现、即整改”策略并已落实[17][18] - 2024年公司落实内控规范,强化意识,优化环境,提升管理水平[21]
业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效,无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 未来展望 - 2025年公司将持续开展内部控制管理工作[21] 其他新策略 - 公司对内控一般缺陷采取“即发现、即整改”策略并已落实[17][18] - 2024年公司落实内控规范,强化意识,优化环境,提升管理水平[21]