海光信息(688041) - 海光信息技术股份有限公司2024年度内部控制审计报告
审计相关 - 立信会计师事务所审计海光信息2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 出具报告日期为2025年2月28日[9] 内控责任 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 内控情况 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7]
审计相关 - 立信会计师事务所审计海光信息2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 出具报告日期为2025年2月28日[9] 内控责任 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 内控情况 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7]