中科星图(688568) - 中科星图股份有限公司内部控制审计报告
内部控制审计 - 审计公司对中科星图2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[4] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 内控有局限性,推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为公司该日保持有效财务报告内控[7] 审计公司信息 - 立信会计师事务所注册资本15900万元[10] - 批准执业日期为2000年6月13日,转制于2010年12月31日[12]
内部控制审计 - 审计公司对中科星图2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[4] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 内控有局限性,推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为公司该日保持有效财务报告内控[7] 审计公司信息 - 立信会计师事务所注册资本15900万元[10] - 批准执业日期为2000年6月13日,转制于2010年12月31日[12]