曙光数创(872808) - 内部控制审计报告
内部控制相关 - 审计公司对曙光数据2024年财报内控有效性审计[3] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[4] - 审计公司对财报内控发表意见并披露非财报内控缺陷[5] - 内控有局限,推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为曙光数据2024年底财报内控有效[7]
内部控制相关 - 审计公司对曙光数据2024年财报内控有效性审计[3] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[4] - 审计公司对财报内控发表意见并披露非财报内控缺陷[5] - 内控有局限,推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为曙光数据2024年底财报内控有效[7]