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南华期货(603093) - 南华期货股份有限公司2024年内部控制审计报告
603093南华期货(603093)2025-03-10 22:01

审计相关 - 审计南华期货2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 审计报告日期为2025年3月7日[9] 责任划分 - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[5] 审计结果 - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7][8] 风险提示 - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[6]