横店东磁(002056) - 内部控制审计报告
审计相关 - 审计报告披露时间为2025年3月12日[1] - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[4] - 审计报告日期为2025年3月11日[10] 内控情况 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8][9] - 内部控制存在固有局限性,推测未来有效性有一定风险[7]
审计相关 - 审计报告披露时间为2025年3月12日[1] - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[4] - 审计报告日期为2025年3月11日[10] 内控情况 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8][9] - 内部控制存在固有局限性,推测未来有效性有一定风险[7]