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隆扬电子(301389) - 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
301389隆扬电子(301389)2025-03-12 20:01

审计机构情况 - 截至2024年12月31日,容诚合伙人212人,注册会计师1552人,781人签过证券服务业务审计报告[2] 审计相关决策 - 2023年年度股东大会等通过续聘容诚为2024年度审计机构[3] - 2024年3月1日,审计委员会同意聘任容诚并提交董事会审议[6] 审计工作会议 - 2024年12月13日、2025年2月26日召开审前和工作沟通会议[7] 审计报告情况 - 容诚认为公司2024年财报编制合规,出具标准无保留意见审计报告[5] - 2025年2月28日,审计委员会通过2024年年度报告等议案并提交董事会[7] 审计评价 - 公司审计委员会认为容诚年报审计表现良好,报告客观完整[8]