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ST佳沃(300268) - 内部控制审计报告
300268*ST佳沃(300268)2025-03-12 23:17

佳沃食品股份有限公司 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAA11B0035 佳沃食品股份有限公司 佳沃食品股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了佳沃食品股份有限公司(以下简称佳沃食品公司)2024 年 12 月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是佳沃食品公司董事会的 责任。 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 二、 注册会计师的责任 四、 财务报告内部控制审计意见 (本页无正文) 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:夏瑞 中国注册会计师:董建忠 中国 北京 二○二五年三月十二日 我们认为,佳沃食品公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 审计报告(续) XYZH/2025BJAA11B0035 佳沃食品股份有限公司 我们的 ...