宏创控股(002379) - 内部控制审计报告
财务审计 - 大信会计师事务所审计宏创控股2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[6] 内控情况 - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是企业董事会责任[5] - 内部控制有固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有风险[7] - 宏创控股于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8]
财务审计 - 大信会计师事务所审计宏创控股2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[6] 内控情况 - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是企业董事会责任[5] - 内部控制有固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有风险[7] - 宏创控股于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8]