亚翔集成(603929) - 公司2024年度内部控制自我评价报告
内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷,财务报告内控有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[7] 缺陷定量标准 - 利润总额重大缺陷定量标准为影响超利润总额5%[12] - 资产总额重大缺陷定量标准为影响超资产总额1%[12] - 营业收入重大缺陷定量标准为影响超营收1%[12] - 非财务报告伤亡或损失重大缺陷有对应标准[13] 其他要点 - 依据相关体系和办法开展评价工作[10] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[11] - 重点关注资金和销售风险[9]