Workflow
亚翔集成(603929) - 会计师事务所出具的内部控制审计报告
603929亚翔集成(603929)2025-03-13 21:47

财务审计 - 审计亚翔集成公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] - 审计报告日期为2025年3月13日[10] 责任说明 - 建立健全和评价内部控制有效性是企业董事会责任[6] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务内控重大缺陷[7]