
人员与机构规模 - 截至2024年末安永华明拥有合伙人251人,执业注册会计师逾1700人,超1500人有证券相关业务服务经验[2][3] - 安永华明拥有分所23家[3] 业绩数据 - 2023年在中国注册会计师协会综合评价百家排名中排第一[3] - 2023年度经审计业务总收入59.55亿元,审计业务收入55.85亿元,证券业务收入24.38亿元[3] - 2023年度A股上市公司年报审计客户137家,收费总额9.05亿元[3] 人员执业情况 - 项目合伙人朱宝钦近三年签署或复核6家上市公司审计报告[4] - 第二签字注册会计师严盛炜近三年签署或复核4家境内上市公司审计报告[4] - 项目质量控制复核人郭杭翔近三年签署或复核5家上市公司审计报告[4] 合规情况 - 安永华明近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施0次、纪律处分0次[5] - 13名从业人员近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施4次、自律监管措施1次和纪律处分0次[5] - 2名从业人员近三年因个人行为各受1次行政监管措施,不涉及审计项目执业质量[5] 管理与保障 - 基于已建立的质量管理体系,近一年监控过程中未识别出质量管理缺陷[6] - 制定系统性信息安全控制制度并有效执行[10] - 已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额超2亿元[10] - 近三年无因执业行为相关民事诉讼担责情况[10] 业务开展 - 对公司2024年度财务报告及内控有效性审计并核查关联资金往来[11] - 与公司管理层和治理层就多方面进行沟通[11] - 出具标准无保留意见审计报告[11] 公司决策 - 2024年3月4日公司第六届审计委员会第八次会议同意聘安永华明为2024年度审计机构[12] - 2024年11月6日审计委员会与安永华明会计师沟通审计工作总体情况[12] - 2025年3月13日公司第六届审计委员会第十五次会议审议通过多项报告议案[12][13] 公司评价 - 公司审计委员会认为安永华明履行审计责任义务,审计报告客观完整[14]