深天马A(000050) - 内部控制审计报告
内部控制审计与评价 - 容诚会计师事务所审计深天马2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价[9] 内部控制范围与标准 - 纳入评价范围的单位资产、营收占公司合并范围的100%[14] - 公司确定的内部控制缺陷认定标准2024年未变[15] 内部控制缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务、非财务报告内部控制重大、重要缺陷[19] - 报告期内不存在可能影响投资者的其他内部控制信息[20]