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贵航股份(600523) - 内部控制审计报告
600523贵航股份(600523)2025-03-14 21:02

审计相关 - 审计对象为贵航股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 审计报告日期为2025年3月13日[9] 金额相关 - 2013年12月10日涉及金额8811.5万元[10]