青松建化(600425) - 青松建化2024年度内部控制评价报告
内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在内控重大缺陷[3][4] - 公司财务报告内控有效[3] 纳入评价范围比例 - 纳入评价范围单位资产总额占比95.78%[7] - 纳入评价范围单位营收占比97.09%[7] 内控缺陷定量标准 - 财报内控利润潜在错报重大缺陷标准为5%以上[11] - 财报内控资产总额潜在错报重大缺陷标准为3%以上[11] - 非财报内控直接财产损失重大缺陷标准为≥利润总额10%[11]
内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在内控重大缺陷[3][4] - 公司财务报告内控有效[3] 纳入评价范围比例 - 纳入评价范围单位资产总额占比95.78%[7] - 纳入评价范围单位营收占比97.09%[7] 内控缺陷定量标准 - 财报内控利润潜在错报重大缺陷标准为5%以上[11] - 财报内控资产总额潜在错报重大缺陷标准为3%以上[11] - 非财报内控直接财产损失重大缺陷标准为≥利润总额10%[11]