楚江新材(002171) - 监事会关于公司《2024年度内部控制自我评价报告》的意见
内部控制情况 - 公司监事会审阅2024年度内部控制自我评价报告[1] - 公司建立规范、健全、有效的内部控制体系[1] - 容诚会计师事务所出具标准无保留意见内控审计报告[1] - 监事会认为报告真实客观且无重大缺陷[2] - 监事会同意董事会出具的内控自我评价报告[2]
内部控制情况 - 公司监事会审阅2024年度内部控制自我评价报告[1] - 公司建立规范、健全、有效的内部控制体系[1] - 容诚会计师事务所出具标准无保留意见内控审计报告[1] - 监事会认为报告真实客观且无重大缺陷[2] - 监事会同意董事会出具的内控自我评价报告[2]