药明康德(603259) - 内部控制审计报告(2024年12月31日)
内部控制 - 审计无锡药明康德2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 建立健全和有效实施内部控制并评价有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 结果 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] 风险 - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性[5]
内部控制 - 审计无锡药明康德2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 建立健全和有效实施内部控制并评价有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 结果 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] 风险 - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性[5]