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钧达股份(002865) - 内部控制审计报告
002865钧达股份(002865)2025-03-17 21:17

审计相关 - 审计对象为钧达股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[5] 审计结果 - 钧达股份于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 报告信息 - 报告日期为2025年3月17日[11]