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中国联通(600050) - 中国联合网络通信有限公司内部控制审计报告
600050中国联通(600050)2025-03-18 17:47

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中 国联合网络通信股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 中国联合网络通信股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 Deloitte. 名所(姓碑 单语合仙) 中国联合网络通信股份有限公司 内部控制审计报告 德师报(审)字(25)第 S00147 号 (第1页,共2页) 中国联合网络通信股份有限公司全体股东: 德师报(审)字(25)第 S00147 号 (第2页,共2页) 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,贵公司于 2024年12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 德勤华永会计师 中国注册会计师 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的 ...