金海通(603061) - 2024年度内部控制自我评价报告
业绩总结 - 2024年公司内部控制执行有效,未发现重大或重要缺陷[18] 内部控制评价 - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[7] - 财务与非财务报告内控缺陷有定量标准[13][14] - 评价依据规范体系,标准与往年一致[11][12] 未来展望 - 2025年结合战略完善内部控制[18] 其他 - 董事长为崔学峰,获董事会授权[19] - 文档日期为2025年3月18日[19]
业绩总结 - 2024年公司内部控制执行有效,未发现重大或重要缺陷[18] 内部控制评价 - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[7] - 财务与非财务报告内控缺陷有定量标准[13][14] - 评价依据规范体系,标准与往年一致[11][12] 未来展望 - 2025年结合战略完善内部控制[18] 其他 - 董事长为崔学峰,获董事会授权[19] - 文档日期为2025年3月18日[19]